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集團(tuán)動態(tài)

集團(tuán)審計部組織開展內(nèi)部審計準(zhǔn)則與內(nèi)審工作制度學(xué)習(xí)交流會

時間:2023-03-29瀏覽: 作者:胡燕琴來源:審計部

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為進(jìn)一步規(guī)范審計工作流程,提高審計工作的質(zhì)量與效率,為即將開展的績效審計工作做準(zhǔn)備,集團(tuán)審計部組織開展內(nèi)部審計準(zhǔn)則與內(nèi)部審計工作制度學(xué)習(xí)交流會。

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會議指出,作為保障企業(yè)健康運(yùn)行的一個“免疫系統(tǒng)”,審計人員應(yīng)該認(rèn)識到審計整改的重要性,思想上高度重視,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的典型問題,督促被審計單位進(jìn)行及時整改。

會議要求,針對集團(tuán)內(nèi)部審計工作面臨復(fù)雜度高、任務(wù)重以及審計人員不足等問題,要根據(jù)項目需要,合理配備審計人員;要善于從中心和大局出發(fā),突出審計工作重點(diǎn);要注重實(shí)效,強(qiáng)化審計問題整改。

參與本次交流學(xué)習(xí)會的全體財務(wù)審計人員一致認(rèn)為,要將把控風(fēng)險、服務(wù)全局、提質(zhì)增效作為審計工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),推動集團(tuán)內(nèi)部審計工作制度化、規(guī)范化、流程化。